正在加载...收到工程款差额的分录怎么做呢?开发票的时候挂账了,借应收账款10完,贷主营业务收入10万,收到钱的时候借:银行存款9999.99贷应收账款9999.99,那0.01的差额我做借主营业务收入0.01贷应收账款0.01吗?#建筑工程#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
建筑公司异地的一个项目,这个项目跟总公司签的有内部承包协议,但是属于独立核算自负盈亏,要给总公司缴纳合同金额一定比例的管理费用,像我们这个项目属于什么性质的?算挂靠吗?#建筑工程#
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我们领导说的这句话的意思是什么?“那些已经报废的固定资产手续都已经在你们那边处理清楚了,就不存在待核销这个概念,所以你也把它记入固定资产损失,”,目前的分录是:借:待处理财产损溢 贷:固定资产-设备,我要怎么修改分录?#建筑工程#
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