正在加载...4月做了一笔凭证借库存现在贷管理费用财务费用手续费687.1元,结转损益的时候结转到了借方491.61元,最后导致账上期末余额减去期初余额不等于利润表中本期利润,差额是1178.72元,请问跨月了我应该怎么调整这笔账,使报表与账上一致?#建筑工程#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
建筑服务企业增值税专用发票同一商品编码购销差异风险原因?怎么情况说明#建筑工程#
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请问我们公司租的个人的住房年租金25000,现在开发票需要缴纳多少税金?#建筑工程#
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建筑行业农民工专户的工资走基本户发放可以吗?有什么风险?#建筑工程#
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老师您好,我们公司9月30支付供货商21675元11月份收到该供货商发票35211元我们还有13536元款还未付,9月是挂的借:预付账款贷:银行存款请问老师我11份的账应该怎么做#建筑工程#
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