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答疑老师:安叔老师
购买方呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
是的,没有具体比例,据实处理 查看全部回复
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白条不能作为所得税扣税凭证,在汇算清缴前取得合理凭证即可 查看全部回复
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如果是公司经营相关的费用,可以进管理费用 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
可能存在反方向记账的原因,导致科目余额表与利润表数据不一致。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是新会计科目,针对建安行业 查看全部回复
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答疑老师:张老师
借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 其他应付款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:微尘
付款时 借应付账款等 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
一般不会增加,进项转出的对应科目是成本费用的话,还可以减少企业所得税 查看全部回复
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了解税法和会计规定有差异的地方,可以看看你们企业当年需要调整的差异有哪些;了解税法对一些费用税前扣除规定,确定是否需要调整。 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
再好好找找,抵房协议肯定不止一份,通过其他方持有的复印一份也好,不然做账没依据 查看全部回复
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答疑老师:Summer
可以再做个抵房协议吗?然后正常做账。 查看全部回复
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销售方是有义务开具发票,不愿意开是违规的,拿着当时的小票或者购买联换取发票。一般不会让员工自己去税务局代开普票。 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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残疾人保障金的工资总额要包含奖金 查看全部回复
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9月会计凭证红冲,12月按开具的发票入账 查看全部回复
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应交房产税,土地使用税,增值税,企业所得税,印花税。 收到租金可以做: 借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费—应交增值税—销项税 每期确认收入。 厂房折旧 借:其他业务成本 dai:累计折旧 查看全部回复
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总公司转账给分公司,对总公司而言计入到其他应收款科目,而对分公司而言计入到其他应付款科目。具体的分录如下: 总公司, 借:其他应收款—分公司, dai:银行存款等。 分公司, 借:银行存款等, dai:其他应付款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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