正在加载...老师您好,我们公司9月30支付供货商21675元11月份收到该供货商发票35211元我们还有13536元款还未付,9月是挂的借:预付账款贷:银行存款请问老师我11份的账应该怎么做#建筑工程#
浏览:8937 收藏
请问老师,做内账年底需要做些什么工作。 还有现金购买办公用品怎么做账 #建筑工程#
浏览:8397 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师您好,我们公司9月对公账户付供应商2万元,对付10月底开来发票34000元,我11月收到发票还有1万4未付,9月做的账务处理借:预付账款2万贷:银行存款2万,请问11月收到的这张发票怎么做处理#建筑工程#
浏览:9999 收藏
给外单位无偿借款,视同销售交纳增值税,完整的会计分录是什么?我们昰建筑一般纳税人。#建筑工程#
浏览:28431 收藏
老师,公司的公账二维码总是收到别人私账转入的钱,外账上怎么处理?#建筑工程#
浏览:10827 收藏
老师您好,请问企业所有制性质要怎么填 ?谢谢#建筑工程#
浏览:17352 收藏
