正在加载...你好。老师,我们是一般纳税人公司,我这会结转2022年年末的增值税(借:应交税费-销项,贷:应交税费-进项,应交税费-转出未交增值税)时,应交税费-进项加上转出未交增值税时金额不等于应交税费~销张是啥情况#建筑工程#
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我们做软装装饰的,客户是酒店他们以充值卡抵应收,给到我们充值卡1.1倍。我这边怎么做账呢?还有收回的充值卡我还要0.68折卖出去,这部分钱转到法人私账了,法人又转到公帐,这部分怎么做账啊,头痛#建筑工程#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师您好,如果当月公司全额承担五险,实际上没有给该员工发工资,分录怎么做?另外,一般纳税人,8月购进设备,付了预付款,货到,发票未到,9月发票到了,8月和9月应该就这个业务怎么做分录#建筑工程#
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老师,请教一个问题,我7月初接收别人做的外账,发现他固定资产每期折旧搞错了。现在我建期初数据。我在录入固定资产初始化的时候,用他原来的数据,还是更正后的数据作为期初数据,#建筑工程#
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安全专项经费和劳动保护费的区别是什么#建筑工程#
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甲方代发乙方农民工工资,由于时间问题,乙方自己先给了农民工,现在甲方代发要做公账,乙方弄了个民工惠,存一笔钱给农民工,说是甲方要走公账还的款,但是流水上显示是乙方转给乙方的贷款发放,怎么做账呀#建筑工程#
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我们是建筑行业,母公司想年底一次性将今年计入母公司的人工成本按一定的比例分摊给我们,由于我们整个项目还没建完,分摊下来的工资可以计入在建工程吗?母公司之前是计入的成本和费用。另外税务局如果查账,我们需要提供哪些资料做支持文件呢?多谢#建筑工程#
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