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答疑老师:杨老师
不可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
个税收入更正了么 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
借:银行存款 借:财务费用(红字) 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
计入营业外支出 查看全部回复
答疑老师:venus老师
(1)购入为工程准备的物资时会计分录为: 借:工程物资 dai:银行存款 (2)领用工程物资时会计分录为: 借:在建工程 dai:工程物资 (3)工程完工后,固定资产达到预定可使用状态时,会计分录为: 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
答疑老师:许老师
开具红字信息表给对方,让对方开具红字发票给你们 查看全部回复
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答疑老师:高老师
红冲计提及预缴分录就好,红冲分录与原分录会计科目及方向一致,只是金额用负数 查看全部回复
答疑老师:孙老师
正常情况下是退回重开。如果不退回发票的话,只能是按照全额挂账应收账款,400元收不回来的差价,转营业外支出 查看全部回复
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你好,应收款和其他应收款应该计提坏帐准备吧 查看全部回复
答疑老师:杜衡
你好 你是在做题还是在看公司以前的做账分录 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,这种情况, 要按合同的成本构成和结算情况。 一个项目的成本包括料、工、机械使用税和其他间接费用,同学需要看这个合同的成本,然后依据原始单据记账。 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
预付款或者付款没有拿来发票 查看全部回复
答疑老师:谭老师
你是什么行业? 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
请问对方给你们提供的劳务是给你们生产产品,还是工程施工,还是? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
车辆是在公司名下的嘛 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借应付账款67000,其他应付款3000,dai银行存款70000 查看全部回复
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转营业外收入,这部分相当于你们收到了工程款又交给甲方做了罚款 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
管理费用 查看全部回复
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