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期初余额不对导致期末余额不对,怎么调账调到正确的期末数#建筑工程#
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销售方上个月已经冲红发票了,我们电子税务端也进行进项税转出了,但是这个月还没收到他们的红字发票,我们的账还不能进行进项转出,这样的话账和税局的进项转出不在一个月有影响吗#建筑工程#
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我想问个问题,我们当时有客户,开了发票给我们,也有付款的申请函,也有付款申请单,这些都作为附件,但是金额没有支付完全,挂账了应付账款一部分,于现在进行支付,但是现在支付已经挂账的附件应该是哪些呢?是把之前的附近全部复印出来吗?#建筑工程#
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老师,固定资产工程车,买的时候含税2500万(不含税2212.39万元,税额:287.61万),2020年3月买的,2024年4月含税400万(不含税:353.98万元,税额:46.02万)卖掉,中间有2100,怎么做账?还有就是进账已抵扣需要转出吗#建筑工程#
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