正在加载...我们8月份有一张专用发票对方没有抵扣且把二三联发票已经给我们交回了,我现在已经做红冲处理了。请问下我8月那张销售发票不记入收入,9月份红冲发票忽略不管,因为8月9月都是一个季度的,一正一负冲抵了,请问这样处理可以吗#建筑工程#
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我们要向甲方交保证金,然后一年之后就给我们退到账上来了,这样一借一贷就扯平了。但是有一个项目,我们当时是用现金交的质保金(不是我们公司的现金),现在甲方给我们退到公帐上了,怎么做账?只针对这一笔退钱的分录#建筑工程#
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