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答疑老师:许老师
其他应付和其他应收都行 查看全部回复
问答已结束!
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计入固定资产里面 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
那具体业务是不是主营业务收入呢? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
非公司业务不要走公司帐户 查看全部回复
答疑老师:清岚
分包出去的按照你的成本来处理 查看全部回复
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答疑老师:patience
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:微尘
账上本来就不需要做 查看全部回复
答疑老师:杨老师
1与合同相关的费用借:工程施工-合同成本 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是分几次付款的意思吗 查看全部回复
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1.归公司的话可以这么做 2.一般会借:银行存款 借:财务费用(负数) 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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答疑老师:易老师
拿截止月份的科目余额表开始启帐,后面接着做 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
什么项目 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
主要是看公司那边的要求 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
答疑老师:木言
这个只是电费总额,应该还有一个电量统计表,根据管理部门和销售部门实际用电量进行的分配 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
计提时 借管理费用-社保 (单位部分)其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-社保 交纳时 借应付职工薪酬-社保 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你可以找记入其他应付款同学 查看全部回复
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你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
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原分录负数冲回 查看全部回复
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