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答疑老师:andy老师
如果用于工程施工的借记工程施工-管道费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
电力安装行业属于建筑工程公司 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
之前垫付的医药费是公司垫付的吗? 查看全部回复
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是建筑挂靠么 查看全部回复
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你好,你是销售方还是购买方? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
按照最下面的合计数做账 查看全部回复
本期应纳税金额5000,本期实际缴纳4000,(这2个都是本期发生额,具体看需要哪个口径的数)余额是1000 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
你确认收入有没有确认相应的应交增值税销项税额 查看全部回复
答疑老师:石老师
付款时 借预付账款 dai银行存款 收票时 借成本费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
不想抵扣就不要勾选平台上勾选抵扣就行了 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
1.实际发生成本 借合同履约成本 dai原材料 应付职工薪酬 2.按照合同进度确认收入借合同结算 dai主营业务收入 借主营业务成本 dai合同履约成本 3结算合同价款 借应收账款 dai合同结算 应交税费-应交增值税(销项税额)4实际收到价款 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
多计提的冲减 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
例如员工借支差旅费,从对公户转某员工5000元,实际发生差旅费6000,需报销员工1000元 借:其他应收款~某员工5000 dai:银行存款5000 此员工为管理人员,报销差旅费 借:管理费用~差旅费6000 dai:其他应收款5000 银行存款或现金1000 查看全部回复
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,账面余额和缴纳金额不一致是因为什么呢 查看全部回复
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其他的费用是包含在收入里,还是另外支付给其他方的 查看全部回复
答疑老师:易老师
借应付帐款暂估dai利润分配未分配利润,汇算清缴调增 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,合计11吨组合的可能性有很多种啊 查看全部回复
公众号:会计宝
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