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我们公司是做工程类的,给房地产做完工程了想拿到工程款,合同上是说工程款一半用钱一半用房,我们想收回所有款项就得把房子卖出去,才能拿到房子这部分款项,请问这个账要怎么走?#建筑工程#
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我们接了一个大屏拆除再安装的小活,然后三个同事三天完工,我在计提7月份工资的时候,是把他们的工资全额计提到工程施工,结转成本的时候只结转那三天的工作,还是分开计提。 他们一个月的工资是比这个小活的金额多的。#建筑工程#
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20年入错科目是: 1.借:税金及附加 贷:应交税费-车辆购置税 2.借:应交税费-车辆购置税 贷:现金 20年账平了 到22年把这边车辆购置税调出做固定资产,如何调整?#建筑工程#
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2016年9月第4号凭证付财政局拆迁安置补偿费20万元,账务处理借在建工程,贷银行存款。2018年6月19日第3号凭证财政局退回房屋拆迁款20万元,借银行存款,贷其他应付款。导致错列在建工程及其他应付款20万元。 老师,这个账要怎么更正啊?#建筑工程#
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