登录/注册
答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3063 0赞 0评论 收藏
答疑老师:清岚
先挂应收款往来科目 查看全部回复
浏览:3062 0赞 0评论 收藏
交的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 收挂靠的钱 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
浏览:3061 0赞 0评论 收藏
答疑老师:许老师
意思是让你把三月份暂估的分录红冲 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
浏览:3060 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
计提时 借管理费用-社保 (单位部分)其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-社保 交纳时 借应付职工薪酬-社保 dai银行存款 查看全部回复
浏览:3059 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
建议分开 查看全部回复
浏览:3054 0赞 0评论 收藏
借生产成本 dai累计折旧 借主营业务成本 dai生产成本 借本年利润 dai主营业务成本 查看全部回复
浏览:3053 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小妮老师
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
浏览:3052 0赞 0评论 收藏
理论上是要按照工程项目分别进成本的 查看全部回复
借:本年利润-5 dai:管理费用-5 查看全部回复
浏览:3051 0赞 0评论 收藏
合同上有约定由你们公司承担的话可以进管理费用-管理咨询费 查看全部回复
浏览:3048 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
工程施工—间接费用 查看全部回复
答疑老师:李可可
一共就1本的话就填1册 查看全部回复
浏览:3045 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小小
尽量不要转至私人账户 查看全部回复
答疑老师:甘老师
建议做调整凭证,不要返回去改 查看全部回复
浏览:3041 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
结转收入时结转工程施工到主营业务成本--工程结算成本 查看全部回复
浏览:3040 0赞 0评论 收藏
这么做是对的呀 查看全部回复
浏览:3039 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Yan
可以先入账,税金挂应交税费-待抵扣进项税,抵扣后转入应该税费-进项税额 查看全部回复
1.归公司的话可以这么做 2.一般会借:银行存款 借:财务费用(负数) 查看全部回复
浏览:3038 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载