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答疑老师:patience
预缴什么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
你好,给你们退回来。借,银行存款。dai,以前年度损益调整 借以前年度调整,dai利润分配未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
之前暂估的分录怎么做的? 查看全部回复
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可以在进项票勾选系统查询 查看全部回复
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答疑老师:木言
原凭证所有科目用负数 查看全部回复
答疑老师:李可可
六月份工资计提错了,账上可以更正的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
是的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
对应的成本是你们租进来的租金,1500/8×1.5=281.25万元 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
如果一般纳税人购买材料是专票 借,原材料 借,应交税费应交增值税进项 dai,预付账款 查看全部回复
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请问一下你们是行政事业单位还是企业 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
对的,分录没有问题 查看全部回复
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所有的资料交接表上都需要列明,交接签字、时间写清楚 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
可以根据你们的完工进度结转 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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你们开出发票的销项为:600/1.09×0.09=49.54万元 查看全部回复
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借:银行存款 借:管理费用-社保 负数 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
跨月了么 查看全部回复
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公司是代华贸易么 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
办公用品直接计入管理费用就行 查看全部回复
你好,借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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