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就是我想问下这个发票就是没有走银行流水,要怎么写分录,现在公司没有收入的,如果全部计入费用,报表全部是负数的,支出计入长期待摊行不行那请教一下老师计入长期待摊费用和把费用做成成本时的分录要怎么写如何写分录#建筑工程#
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老师你好,我们有个政府项目,我们是业主单位,修建了停车场,其中停车场的一个子项目A停车场有充电桩项目,即购买及安装充电桩,现目前充电桩已经支付左后质保金部分,但是土建部分没有转固定资产,是否先将充电桩项目进行转固?正确账务处理是怎样的呢?#建筑工程#
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我公司12月增值税申报表进项税额转出11月发票税额100元,12月做了如下分录。借:管理费用-业务招待费,贷:应交税费-增值税-进项税额转出,同时做结转,借:应交税费-增值税-进项税额转出,贷:应交税费-未交增值税。我在计提12月增值税的时候是不是应该在12月实际缴纳税款金额的基础上减去进项税额转出100元,相当于100元是属于11月的税款,当时11月已经计提过了的,要不然账户一直会存在一个应交税费-未交增值税100元#建筑工程#
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老师老师,我们公司主要是修建停车场、医院,和安转充电桩,现在有很多项目已经竣工验收并投入使用了,但是仍然没有实现转固,并且有的项目有分很多子项,想问一下,这种后续竣工转固该怎么做账呢#建筑工程#
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公司没有车,工地材料员买材料的加油费能入账吗?怎么做分录?#建筑工程#
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