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答疑老师:王苗苗老师
第 25 栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本 月数”按上一税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴 为负数)”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个 税款所属期申报表第 32 栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本 年累计”填写。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
需要资料的可以联系客服领 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:许老师
外账计入工程施工可能未结转到成本里面 查看全部回复
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丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
不用价税分离,全额计入成本或费用 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
合同原件丢失可以补签一份或者复印一份对方的原件。两种办法都需在合同注明丢失情况,并且签字盖章。 查看全部回复
答疑老师:而已老师
减少直接停了就是。基数申报是刚登记的时候申报 查看全部回复
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您好,结息的会计分录就是这么做 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
1、录入当期所有凭证后,在结账页面【结转损益】,通过左上角小齿轮可设置(检查)结转参数(如未缺少参数,请忽略该步骤); 2、设置(检查)完毕后,点击【生成凭证】,系统自动生成结转损益凭证,然后点击结账页面右上角【结账】; 3、结账成功后,当前期间跳转为11期,结账步骤即完成。 查看全部回复
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答疑老师:patience
不能开公司抬头么 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
没有什么大问题,不用处理 查看全部回复
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正规是的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
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答疑老师:易老师
汇算清缴年报吗 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
和对方要发票,要不企业所得税前不得扣除 查看全部回复
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确认收入借应收账款-甲合同款项 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 发放工资 借应付职工薪酬-员工工资(按各员工单立账户) dai应收账款-甲合同款项 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你好,如果这些库存是用于自建工程的,那么在领用的时候可以直接转到在建工程,等工程完工后,转到固定资产就可以了。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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