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答疑老师:哈哈老师
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:夏老师
那你要结合你的账务。进行了哪些资产处置?收益情况。进行分析。 查看全部回复
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答疑老师:patience
你是先填了报表么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
今年冲掉的时候,做计提的相反分录,即应付职工薪酬dai方负数,按应付职工薪酬各明细科目dai方累计数申报 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
如果各自完成的部分需要组合在一起才能产生经济利益,需要在全部完工并达到预定可使用状态后一并转固,如果能单独产生经济利益,可以在各自完工并达到预定可使用状态后分别转固,也可以作为一项工程项目一并转固 查看全部回复
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让员工私下先付,然后等公户能用了再给员工报销 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以 ,但是建议合并 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借 银行存款 dai 在建工程 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你是新收入准则吗? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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可计入材料采购的成本 查看全部回复
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出库明细表 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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可以根据你们新增的业务去增加经营范围 查看全部回复
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销售出库单要审核-产品出口核算,有金额后再点击凭证管理 查看全部回复
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答疑老师:易老师
要先冲上年度的暂估 查看全部回复
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正规是的 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
实缴还是认缴? 查看全部回复
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对方公司有开具收据么 查看全部回复
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就正常的按照你这个实际发放的去记就行,1月份不用显示出个税分录,2月份的分录把1的年终奖和2的工资个税合到一起就可以。 一月 借应付职工薪酬~年终奖 dai银行存款 2月 借应付职工薪酬~工资 dai银行存款 应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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