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答疑老师:厚积薄发
对 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
不开发票也需要申报增值税的,那么就是含税的了 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
同学,你们有什么科目呢,可以开具装修工程 查看全部回复
答疑老师:甘老师
你是怎样填的,截图给我看一下 查看全部回复
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业务招待费报销按照公司内部制度来。所得税汇算清缴是 业务招待费应该按费用发生的60%与全年营业收入千分之五取较低者。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
填上月 查看全部回复
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如果不想交社保和个税就把这些个人外包给劳务公司,由他们承担 查看全部回复
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劳务分包如果在异地,要开外经证。 查看全部回复
答疑老师:小小
可以的,这个没有很大的问题 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
应该是在跨区域的税务局预缴 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,没什么大问题,不影响购买方认证的。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
您根据经营收入减去相应的成本费用扣除正常申报即可 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
没票的交税 查看全部回复
答疑老师:杨老师
所得税税前扣除吗? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
按完工百分比计算出来的本来就是含税金额呀 查看全部回复
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登录企业的电子税务局【我要办税】【综合信息报告】【税源信息报告】【跨区域涉税事项报告】(或者直接搜索“跨区域涉税事项报告”即可办理)。审核通过后下载打印“报告表”,报告表中会有跨区域税源管理编号,这个编号后面办理报验会用到。1.经营方式必须选择建筑安装,否则会导致无法预缴。2.项目地址必须精确,至少精确到街道,开具报告和报验的时候必须录到街道,否则无法分配项目地税务主管机关 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
你好,可以补在这月。 查看全部回复
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在发票系统里点作废,纸质发票盖作废章 查看全部回复
建筑服务增值税税率一般纳税人一般计税是9% 查看全部回复
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