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答疑老师:甘老师
你是怎样填的,截图给我看一下 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
帐目上累计折旧或累计摊销期末余额 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
对开票方来说没有区别 查看全部回复
答疑老师:夏老师
你好,可以补在这月。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
业务招待费报销按照公司内部制度来。所得税汇算清缴是 业务招待费应该按费用发生的60%与全年营业收入千分之五取较低者。 查看全部回复
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答疑老师:Yan
建筑行业你主要看你在税务局备案时提交了收入核算方法是什么? 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
那实际情况也得要有无票收入才行 查看全部回复
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建议以对方公司名义签订合同 查看全部回复
工人应该去税务代开发票给你们入账,如果没有发票的话,这部分成本费用所得税税前不能扣除 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
应该是在跨区域的税务局预缴 查看全部回复
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你好,是当月开具的发票吗? 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
你看下电子税务局中是否包含的有公司需要补交的,如果没有的话,建议你咨询社保部门 查看全部回复
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答疑老师:wam
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
答疑老师:Leaf
需要补缴 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你的意思是小规模纳税人期间取得的专票吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
这个你查询不了 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
如果被员工起诉,公司申报的这个工资调增,交所得税,滞纳金 查看全部回复
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公众号:会计宝
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