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答疑老师:Annina老师
*非金属矿物制品*碎砖 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
建筑企业跨区域经营,印花税应在合同签订地缴纳 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
没有申报的话去补申报 查看全部回复
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答疑老师:清岚
实际发放的实际填写 查看全部回复
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如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
进项是根据实际购进货物或服务取得的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
免税申报表里面需要金额相同 查看全部回复
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3% 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以入账,但是企业所得税税前如果取得的凭证不符合扣除条件的话,需要做调整。 查看全部回复
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答疑老师:小小
年平均 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对,这个没有期限限制 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
业务招待费报销按照公司内部制度来。所得税汇算清缴是 业务招待费应该按费用发生的60%与全年营业收入千分之五取较低者。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果不超经营范围,有真实发生的业务,可以开的 查看全部回复
答疑老师:归老师
是的 需要预缴 查看全部回复
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开具增值税专用发票,进项税额可以抵扣的,车辆购置税计入车辆成本里 查看全部回复
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答疑老师:patience
合同上列明增值税了么 查看全部回复
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可以不更正 查看全部回复
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公众号:会计宝
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