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想问一下,我们公司在深圳,然后在广州设了一个分公司。我现在在做税务认证,需要选择核算方式。领导说报表要和总公司合并,企业所得税也要跟总公司的合在一起。那这个分公司的核算方式选什么?#物业#
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老师好,请问 22年底预提的费用,23年1月已原路冲销,现在5月对方退回了这笔费用,对方也已经无需开发票了。请问这种情况下1、针对去年底预提的这部费用如何进行账务处理呢;2、22年所得税汇算清缴上面这部分怎么纳税调整呢。感谢哪位老师指导下呢#物业#
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税务局代开的普票,开错了怎么要怎么处理#物业#
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代收业主水费,现金已经交供水公司怎么做账,供水公司给我开票了#物业#
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老师您好,我单位上年末计提了应收账款的坏账准备,分录为借:信用减值提失/贷:坏账准备,并对信用减质损失作了结转,分录为借:本年利润/贷:信用减值损失。 本年初应收账款已经收回,那账面的坏账准备余额是不是需要冲减了啊?分录应该怎样做呢? 谢谢!#物业#
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