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我们小规模纳税人,平时应交税费计入销项税里面了,期末结转系统自动生成的凭证是应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税,现在期末余额表销项税和未交增值税科目都有余额,这对嘛#物业#
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老师您好,我单位上年末计提了应收账款的坏账准备,分录为借:信用减值提失/贷:坏账准备,并对信用减质损失作了结转,分录为借:本年利润/贷:信用减值损失。 本年初应收账款已经收回,那账面的坏账准备余额是不是需要冲减了啊?分录应该怎样做呢? 谢谢!#物业#
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物业公司每次收到半年的物业费为什么进收入而不是预收,到月底再转收入?#物业#
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购买力一个1780元的移动电源 计入管理费用-办公费还是管理费用-其他费用#物业#
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增值税专用发票报销,但是实际报销400,费用以及进项税应该怎么处理呢#物业#
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