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答疑老师:小妮老师
增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小福老师
借:应交税费-应交增值税-销项税额 80 应交税费-未交增值税20 dai:应交税费-应交增值税-进项税额100 查看全部回复
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答疑老师:patience
*信息安全产品*办电卡,仅供参考 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以补开发票的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们这属于转售电行为 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
开票了就按开票日期算 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
建议你将之前确认收入的凭证红冲掉,然后按照25元确认收入。然后收到0.5元的发票入你的成本 查看全部回复
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附表四数据是需要填报的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
支付的租金可以计入其他业务成本(如果不是主营),收到的租金计入其他业务收入 查看全部回复
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答疑老师:木言
什么要收各小区的物业装修款? 查看全部回复
答疑老师:夏老师
正常污水费要加进去 查看全部回复
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答疑老师:归老师
1% 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
收到的生育津贴要转发给职工的,不能进公司费用 查看全部回复
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要填 查看全部回复
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答疑老师:影亦老师
就是公司发生的各项成本费用支出收到的发票 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,属于服务的。亲 查看全部回复
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合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
冲销上个月开错的那种发票的凭证,红字 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
钱已经出去了,那肯定要做帐呀 查看全部回复
答疑老师:wam
可以先在往来核算 查看全部回复
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