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答疑老师:安叔老师
正常你缴纳之后,系统会自动取数的,不用手动填 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
可以先在往来核算 查看全部回复
答疑老师:甘老师
(1)收到专项维修金时 借:现金等 dai:专项应付款-代管基金 (2)用于专项维修支出时 借:专项应付款-代管基金 dai:银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
一般要转入营业外收入。 查看全部回复
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答疑老师:patience
营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 查看全部回复
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答疑老师:许老师
①你可以把凭证做在6月份,更正申报表;②直接补计在本月,不用更改申报表 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
一般发现上月少提了,次月就会补 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以,但是分录最好做dai:库存现金 dai:其他业务收入(红字) 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
借:预付账款 dai:银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:Yan
分红不涉及损益,更正时用利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
非独立核算 查看全部回复
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借银行存款1994.02财务费用6dai其他货币资金2000.02 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
你申报个税的是多少人?这个应该和。申报系统一致。 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
可以更正申报,若是已经缴费,则去大厅更正 查看全部回复
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答疑老师:木言
因为我们入账的时候是全额计成本的,现在税这个是从成本里面挖出来的, 所以实际的成本就减少了 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
可以 查看全部回复
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哪里不一样? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
也可以学习物业的账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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