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答疑老师:王苗苗老师
发票是怎么开的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
直接冲应付职工薪酬就可以 借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 应付职工薪酬如果已经结转费用 把费用也冲掉 借:管理费用 负数 dai:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
答疑老师:许老师
支付款项时,借:其他应付款 dai:银行存款或库存现金等;收取业主款项时,借:银行存款或库存现金等 dai:其他应付款 查看全部回复
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净资产收益率=净利润/平均净资产,平均净资产=(年初净资产总额+年末净资产总额)÷2 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
借:银行存款或库存现金2000 dai:其他应付款—xx维修公司1600 其他应付款—xx业主400 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的,4月份做未开票收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以先计入财务费用,次月红字即可 查看全部回复
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附表二是进项税明细表 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
要退的,不用,挂其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 1、第一步首先要把企业账务审核,保证企业所得税账务处理正确 2、调整税会差异 3、填写所得税汇算清缴申报表 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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再借款,继续挂账 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
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答疑老师:patience
建议32台清洁车入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们公司是什么行业 查看全部回复
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包装费?是物业电梯的广告费吧? 查看全部回复
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他们可以选择差额征税 查看全部回复
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这笔款项是什么钱呢 查看全部回复
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你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
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答疑老师:木言
建议计入固定资产科目 查看全部回复
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公众号:会计宝
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