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我在物业公司上班,然后有临时停车收费收入的,举个例子,A车产生25元临时停车费,然后实际到我们公司是24.5,有0.5 是临停系统那个公司收了,当时做账我是按24.5收入的,然后现在临停系统公司开了0.5手续费专用发票回来,我做账:借:财务费用0.5 贷:收入 0.45 应交税费-销项税 0.05 这样对吗?#物业#
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留抵税额1000,进项税额100,销项税额80这个怎么做分录#物业#
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是这么回事:有好多笔水电费物业费,收到了出纳手里,出纳把这笔钱又转到了公户,现在这笔账怎么做,水电费,物业费,按着收据发票,我已经做账了,请问怎么做才能不冲突,不影响资金变动#物业#
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1-8社保退费怎么做会计分录?之前入的是应付职工薪酬#物业#
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