正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
老师您好,我单位上年末计提了应收账款的坏账准备,分录为借:信用减值提失/贷:坏账准备,并对信用减质损失作了结转,分录为借:本年利润/贷:信用减值损失。 本年初应收账款已经收回,那账面的坏账准备余额是不是需要冲减了啊?分录应该怎样做呢? 谢谢!#物业#
浏览:4893 收藏
1-8社保退费怎么做会计分录?之前入的是应付职工薪酬#物业#
浏览:4856 收藏
对公户打给个人货款后期开票过来怎么做账?#物业#
浏览:4778 收藏
登录/注册
浏览:4893 收藏
浏览:4856 收藏
浏览:4778 收藏
正在加载...