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答疑老师:Annina老师
没有发票,做无票收入申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
如果是当月时间范围之内,就需要去税局申请作废,然后开具正确名称的发票给客户单位。 如果已经跨月了,就需要去税局申请红冲,然后开具正确名称的发票给客户单位。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借 主营业务收入-服务收入 -未开票收入 dai 主营业务收入-服务收入 -开票收入 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果售自来水计入其他业务收入,支付自来水厂费计入其他业务成本 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
建议开进来的发票区分自用部分和他用部分,分别入账 查看全部回复
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也不一定,有些免征增值税的确认收入时不用价税分离 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们开具电费发票吗 查看全部回复
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答疑老师:jessica老师
直接录到固定资产卡片里 查看全部回复
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如果开出去的房租水电费发票做主营业务收入,开进来的房租水电费发票做主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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答疑老师:清岚
之前垫付的款是怎么记账的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
还在同一个公司里嘛 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
一般情况下是先计入预收,然后每个月分摊计入收入的,可能有的会计的核算嫌麻烦就收到物业费的时候一次计入收入了 查看全部回复
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固定资产 查看全部回复
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物业费属于日常办公支出,一般是放其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以直接2022年1月补提折旧 查看全部回复
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收入分项目核算就好 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
6月借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费 查看全部回复
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答疑老师:patience
你好,具体业务是什么 查看全部回复
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这个冲销的是以前年度留下来未抵扣的加计抵减 查看全部回复
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公众号:会计宝
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