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答疑老师:木言
其他应收是资产,将来时要收回来的。其他应付款是负债,将来是要付出去的,所以这个应该用其他应付款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
金额太大,建议不要一下子平掉 查看全部回复
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可以,但是双方之间要签个协议 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:预付账款 8200 dai:银行存款8200 查看全部回复
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你的意思是,公司2022年11月成立的,但是2023年1月才建账,是么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,交给电力局的时候,电力局给你们票据你们作为成本 查看全部回复
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是9月预付10月租金么?可以的 查看全部回复
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- 发生时直接计入“管理费用——开办费”,分录为: 借:管理费用——开办费 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
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您说这个应收款具体是什么业务呀?是经理把钱借给公司了吗? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以计入主营业务成本-维修费 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这些是你们之前买的还是租户自己买的不要了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:火柴老师
收到时:借:银行存款 dai:主营业务收入等科目 查看全部回复
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你好,你是要给对方开票,是吗 查看全部回复
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答疑老师:许老师
管理费用-职工福利费 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
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借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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是不是疫情的租金补助? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
税率是13%么 查看全部回复
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