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答疑老师:andy老师
借预付账款 dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:木言
开具原发票时 收到钱并开具发票,确认收入: 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税 红冲原发票时 用红字冲销原账务处理: 借:银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(红字) 重新开具发票时 按正常销售业务进行账务处理: 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
如果采购的物资是用来维修使用的话,可以 查看全部回复
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可能是电信公司退回的电费 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,交给电力局的时候,电力局给你们票据你们作为成本 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
你好 查看全部回复
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答疑老师:wam
不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是银行转账付款吗 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
业绩抽成和奖励计提未发放的,体现在应付职工薪酬的dai方 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
收到什么物业收入呢, 查看全部回复
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发截图给我看下,特殊情况下是有不想等的情况,比如本年利润部分结转到利润分配就回不等 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
维修费进主营业务收入 查看全部回复
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存货 查看全部回复
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那原来的凭证电子版你也需要的,自己可以不用做的 查看全部回复
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计提什么成本呢,一般在确认收入的同时需要结转成本 查看全部回复
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什么意思呢 查看全部回复
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预收的 查看全部回复
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您好,汇算清缴前都能开发票么 查看全部回复
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你好,你是要给对方开票,是吗 查看全部回复
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