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答疑老师:王苗苗老师
发票是怎么开的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
直接冲应付职工薪酬就可以 借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 应付职工薪酬如果已经结转费用 把费用也冲掉 借:管理费用 负数 dai:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
答疑老师:许老师
支付款项时,借:其他应付款 dai:银行存款或库存现金等;收取业主款项时,借:银行存款或库存现金等 dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
借:银行存款或库存现金2000 dai:其他应付款—xx维修公司1600 其他应付款—xx业主400 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的,4月份做未开票收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以先计入财务费用,次月红字即可 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
要退的,不用,挂其他应付款 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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再借款,继续挂账 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
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答疑老师:patience
建议32台清洁车入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们公司是什么行业 查看全部回复
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包装费?是物业电梯的广告费吧? 查看全部回复
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这笔款项是什么钱呢 查看全部回复
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答疑老师:木言
建议计入固定资产科目 查看全部回复
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你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
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借:原材料/库存商品(看发票内容做科目) dai:预付账款-个人(冲之前付款的挂账,之前付款挂的什么科目就做什么科目) 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,做到其他应付款的原因是?物业公司是代收代付的吗? 查看全部回复
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对 查看全部回复
借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他应付款-代收代缴水电费 查看全部回复
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公众号:会计宝
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