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答疑老师:许老师
借:管理费用-物业费 借:管理费用-水电费 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
可以直接计入费用 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
要退的,不用,挂其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:patience
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
冲掉 查看全部回复
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可以,但是双方之间要签个协议 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:预付账款 8200 dai:银行存款8200 查看全部回复
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管理费用-职工福利费 查看全部回复
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对 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
有什么问题呢 查看全部回复
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就是说业主把这个钱转给出纳的,出纳就转到对公账户了,对吧? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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按照转售水电暖处理 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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你的意思是,公司2022年11月成立的,但是2023年1月才建账,是么 查看全部回复
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金额太大,建议不要一下子平掉 查看全部回复
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答疑老师:高老师
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答疑老师:王苗苗老师
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
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公众号:会计宝
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