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答疑老师:高老师
如果银行上没有那么多付款,可以先欠着,dai方挂往来科目 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:云峰老师
同学你好,什么原因。不是我们的工资是吧? 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
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答疑老师:wam
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:patience
应该是dai营业外收入 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,做到其他应付款的原因是?物业公司是代收代付的吗? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
对 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
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答疑老师:易老师
多提的红冲掉 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的,4月份做未开票收入 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
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答疑老师:李凤
走账? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
能具体描述下业务吗。管理费和车位管理费分开是两个业务吗? 查看全部回复
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答疑老师:张老师
借:预收账款20000 银行存款2600 dai:主营业务收入 20000 应交税费-应交增值税(销项税额)2600 查看全部回复
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答疑老师:许老师
支付租金保证金,借:其他应收款-保证金 dai:银行存款 查看全部回复
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管理费用低值易耗品 查看全部回复
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发票是怎么开的 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
金额不大可以一次计入 查看全部回复
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合作商给你们开发票吗? 查看全部回复
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