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答疑老师:木言
开具原发票时 收到钱并开具发票,确认收入: 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税 红冲原发票时 用红字冲销原账务处理: 借:银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(红字) 重新开具发票时 按正常销售业务进行账务处理: 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:wam
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答疑老师:李可可
先计提借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 支付,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你是冲账,跟银行余额有什么关系? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
对 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
按照银行回单入账 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是收到了 查看全部回复
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答疑老师:patience
是9月预付10月租金么?可以的 查看全部回复
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小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
一般情况下,是的。 查看全部回复
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建议用银行转账,并附上前台已退回的截图、说明 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:其他应付款-押金5000 dai:银行存款4800 dai:其他应收款-扣除费用200 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 这种情况是他们以前没有计提销项税。全计入收入里了。 查看全部回复
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是不是疫情的租金补助? 查看全部回复
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借:营业税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 借:应交税费-应交车船税dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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可以计入主营业务成本-维修费 查看全部回复
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可以,如果微小差额,可以冲销成本或者费用 查看全部回复
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可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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