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答疑老师:若鱼老师
可以凭发票和合同做账,计入职工福利费。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你参考这个处理吧 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
税法按4年 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
需要填写 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
小微企业就是小型微利企业。 查看全部回复
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是赠送吗 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
好久买的车? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
1月 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
先计入库存商品,领用时计入主营业务成本/或者销售费用等 查看全部回复
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答疑老师:小小
按收入申报印花税 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
2021已结账嘛? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不能的,无业务发生 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
预收和应收不是都可以用吗?怎么错了 查看全部回复
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答疑老师:patience
不可以,要先计提 查看全部回复
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请问是需要解答哪一块呢,分录吗? 查看全部回复
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这两个科目都可以 查看全部回复
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收到的押金计入其他应付款,借现金或银行存款 dai其他应付款 收到的租金计入主营业务收入,dai银行存款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
900/0.4 查看全部回复
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那账务也不需要处理,可以冲销当期费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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