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答疑老师:云峰老师
你好同学, 借营业外支出82000 dai原材料82000 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:隋文老师
1.收到b公司 借:应收票据 dai:应收账款-b公司 2.a公司背书给c公司 借:银行存款 应付账款-c公司 dai:应收票据 查看全部回复
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你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
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答疑老师:patience
计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好,您的具体问题是什么 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
会的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
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你好同学,累计亏损时,不能计提盈余公积。 查看全部回复
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两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
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计入销售费用-其他 查看全部回复
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是这个月调整前期的账务了么 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
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可以计入借在建工程-监理费 dai应付账款 后期每次付款 借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
企业会计制度第十八条 应收及预付款项应当按照以下原则核算:(三)到期不能收回的应收票据,应按其账面余额转入应收账款,并不再计提利息。 查看全部回复
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只能说没有及时确认坏账 查看全部回复
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