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答疑老师:wam
净资产=资 产-负债,那这个来改,还会相应调整其他的资产、负债项目的,并不是单纯的这一行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
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可以,没问题,直接调整行。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
根据《关于印发《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的通知》(财会[2017]25号)规定: 预提费用的主要账务处理如下: (一)项目间接费用或管理费 按规定从科研项目收入中提取项目间接费用或管理费时,按照提取的金额,借记“单位管理费用”科目,dai记本科目(项目间接费用 或管理费)。 实际使用计提的项目间接费用或管理费时,按照实际支付的金额, 借本科目(项目间接费用或管理费),dai记“银行存款”、“库存现金” 等科目。 (二)其他预提费用 按期预提租金等费用时,按照预提的金额,借记“业务活动费用”、“单位管理费用”、“经营费用”等科目,dai记本科目。 实际支付款项时,按照支付金额,借记本科目,dai记“零余额账户用款额度”、“银行存款”等科目。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
有影响 查看全部回复
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记入到营业外里面 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
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开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
答疑老师:归朝杰
暂估红冲,按照发票做一个准确的就行。 查看全部回复
答疑老师:patience
这个不需要结转 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果二级科目是同一人,可以把其他应收款其他应付款科目进行调整 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
是的 查看全部回复
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行程单也可以做账 查看全部回复
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答疑老师:许老师
相当于甲代付乙欠丙公司货款处理 查看全部回复
你是要导出库存还是盘点后要调库存 查看全部回复
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可以的,只要是真实的业务往来可以的 查看全部回复
答疑老师:而已老师
首先检查一下差异在哪里,是不是有审计调整。找到差异做调整,把20年年初数调整跟19年年末数一致。 查看全部回复
把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
你们之前的分录是怎么写的? 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
刚刚还没讲完不好意思 查看全部回复
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