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答疑老师:大宁老师
是什么业务? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,借固定资产清理(设备残值) 累计折旧 dai固定资产 借银行存款 dai固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 最后把固定资产清理的余额转到营业外收入或者营业外支出里面 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果是经营使用,一般计入固定资产科目 查看全部回复
答疑老师:patience
你收到发票了么,如果勾选系统里没有的话,可能对方作废了或者一般刚开的发票会有时间上的延迟 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
借:管理费用4000 dai:应付职工薪酬4000 借:应付职工薪酬4000 dai:银行存款3434.20 其他应收款个人社保 565.80 查看全部回复
借 销售费用 dai库存商品 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
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答疑老师:绾绾
去税局代开的专票吗 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
这就是公司缴纳的社保 查看全部回复
借管理费用保险费 税金及附加 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
是什么业务的收据 查看全部回复
答疑老师:孙老师
教材属于易耗品了,不需要摊销,直接入费用就可以 查看全部回复
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正常结转就可以了,按暂估数结转 查看全部回复
答疑老师:甘老师
一般是查账征收或者是定期定额征收等方式 查看全部回复
没有做账软件么,可以做手工账。如果公司业务繁多建议用专业的财务软件 查看全部回复
可以去当地工商部门进行变更 查看全部回复
根据实际收到的发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 dai:原材料 根据发票入账 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:应付账款等科目 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
收到 查看全部回复
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是挂的哪个科目,其他应收款还是其他应付款 查看全部回复
借投资收益,dai长投 查看全部回复
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