登录/注册
答疑老师:小小
你们垫付的钱应该有收据,做的其他应收,现在收到员工的,你应该开收据给员工就行 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4311 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
借管理费用,dai应付工资,借应付工资,dai银行存款 查看全部回复
租房合同写明不含税房租多少,税费多少,合计多少,比如给房东租金不含税100,税费10,开票110, 查看全部回复
答疑老师:杨老师
正常处理就可以,,客户原来付款 借:银行存款 dai:预收账款-A客户 现在换货给客户,开新货的发票 借:预收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
浏览:4310 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
可以按实际支出入账 查看全部回复
浏览:4310 0赞 1评论 收藏
答疑老师:甘老师
可以这样来理解 ;收回已作坏账转销的应收账款,意思就是之前企业已经按坏账注销的应收账款,后来又被企业给收回来了。 查看全部回复
会推的 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
你的意思6月付款 , 发票7月份才开具给你们, 这个没有问题啊 ,不过6月底正好是二季度, 如果你们成本少, 就需要缴纳企业所得税, 如果有这张发票 ,可以增加你们成本, 也就可以少交一些所得税! 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
有做账务处理吗 查看全部回复
浏览:4309 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小妮老师
如果你们内外帐分开的可以选择不提供给外帐公司 查看全部回复
可以,不得税前扣除 查看全部回复
研发费开具服务业发票,开“产品研发咨询服务费” 查看全部回复
答疑老师:许老师
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以在网上社保大厅 查看全部回复
答疑老师:高老师
小规模? 查看全部回复
借:管理费用—车辆使用费3340.8 管理费用—税费—车船税360 应交税费应交增值税进项税额189.1 dai:银行存款3889.9 个人持发票报销,公司给他打款就好 查看全部回复
答疑老师:易老师
是分录吗 查看全部回复
答疑老师:石老师
你好,这个车辆的归属权是公司还是司机个人 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
是的 查看全部回复
浏览:4308 0赞 0评论 收藏
1、先预付未发生业务,借:预付账款 dai:银行存款等 2、预付,发生部分业务 借:合同负债 dai:银行存款等 3、业务已经发生 借:成本/费用 dai:银行存款等 查看全部回复
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载