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我最近就接手了一家这样的账,这家账已经经手好几个会计了,我查记账凭证时候发现2023年还在补之前的银行流水,但是因为做的不仔细,流水也补的差很多,汇总补的,根本不清楚缺了哪些没录,我接手的时候已经查不出来从哪个月不对了,我只好从余额差不多的2023年7月直接用营业外支出调整了,这样可以吗?应收应付的往来款肯定也不对?我录到2024年10月,应收应付账款的余额已经为负数,这样该怎么处理?#其他行业#
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因为我之前实习的一家公司让我去帮公司开发票,具体是经营所得税总共九万八,据公司说是已经扣完税上交的,我目前还在读书不太了解这个,所以想知道这个是不是违法有没有可能会承担责任呢#其他行业#
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购买用友财务软件有效期3.3年,2024.9.13-2027.12.12 10号支付8100,15号收到专票价税合计8100 税额458.49元,开票项目是信息技术服务*服务费,分录怎么做呢 摊销是收票次月摊销还是本月,计入无形资产吗#其他行业#
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