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答疑老师:王苗苗老师
分立减资应冲减实收资本及对应的资产。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
专利申请费先计入预付账款,等专利申请下来一起计入无形资产 查看全部回复
答疑老师:张老师
收回的10个冲当期收入和成本,给的10个新的按照正常收入和成本确认 查看全部回复
答疑老师:杨老师
先核名,核完名,带核名通知书,公司章程,房租合同(或者房产复印件),经办人,法人身份证 查看全部回复
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答疑老师:许老师
酒一般是用作业务招待,不可以抵扣 查看全部回复
表头截图一下,我看不出来每列是什么数据 查看全部回复
答疑老师:patience
没有问题啊,一般成本和费用类的借dai方向跟资产类的是一样的 查看全部回复
公司是一般纳税人还是小规模,进货有收到发票么,是增值税专用发票还是增值税普通发票 查看全部回复
是7月份还是8月份? 查看全部回复
公司有员工么 查看全部回复
这个业务相当于你们自行购买原材料加工产品之后再出售 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
不能再用了 查看全部回复
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是查询上期留底税额么,可以登录电子税务局查看增值税申报表 查看全部回复
是业务向公司预支借款了么 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
同学你好,你是说办理医保还是做什么 查看全部回复
答疑老师:孙老师
资产负债相关的要有 查看全部回复
如果查账征收,在电子税务局,如果核定征收在个税系统 查看全部回复
在建工程从开始在建就要在账面体现的 查看全部回复
答疑老师:高老师
是提现回单? 查看全部回复
同学你好:1、增值税补缴 (1)调账 借:应收账款等检查对应的科目 dai:应交税金--增值税检查调整 (2)确认未缴款 借:应交税金--增值税检查调整 dai:应交税金--未交增值税 (3)上缴 借:应交税金--未交增值税 dai:银行存款 2、滞纳金 借:营业外支出 dai:现金 3、补缴城建税及教育费 (1)提取时 借:以前年度损益调整 dai:应交税金--城建税 dai:应交税金--教育费附加 (2)结转 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 (2)上缴 借:应交税金--城建税 借:应交税金--教育费附加 dai:现金(或银行存款) 查看全部回复
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