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答疑老师:高老师
如果是有对应的研发项目,可以计入研发支出 查看全部回复
问答已结束!
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可以 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
比如自2019年4月1日至2022年12月31日,允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好,填季度相加的数据 保证累计数能对起来 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
你们是收款还是付款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
先把多计提的折旧冲回,然后再做处理分录就可以 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
税务让补? 查看全部回复
答疑老师:patience
企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种所得税。是根据应纳税所得额和企业所得税税率计算的。应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损 查看全部回复
答疑老师:许老师
服装里面的特种服装 查看全部回复
申报缴纳0.02就行了 查看全部回复
有注册的公司就行 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
9个点 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
付款我不太清楚你们可以不可以批量付款,凭证是可以打印出来的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
收入成本匹配为原则,按实际发生的成本金额(尚未取得发票)进行暂估 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
算劳务费 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,你这个是什么问题呢? 查看全部回复
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你是指汇算的时候吗 查看全部回复
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你好,具体问题请描述一下吧 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 如实开具,不要受营业执照制约 查看全部回复
公众号:会计宝
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