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答疑老师:高老师
基本差不多,除了你说的余额,三栏帐还有日期与摘要 查看全部回复
问答已结束!
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您想问什么问题呢? 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以计入长期待摊费用中 查看全部回复
答疑老师:易老师
以前很久的企业税务登记证副本上有加盖一般纳税人的印鉴章 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:银行存款 借:应付职工薪酬(负数) 借:管理费用(负数)(执行小企业会计准则的直接冲减当期管理费用) 或以前年度损益调整(负数)(执行企业会计准则的用这个科目) 借:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果课件上说是不含税就可以乘以税率,如果是含税,要价税分离后乘以税率 查看全部回复
答疑老师:wam
这个要看下当地政策 查看全部回复
受让方,即支付款项接受股权转让的一方 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
没有业务也是需要报税的,进项发票可以留抵, 查看全部回复
你是说的是平时企业购买的那种现金支票吗? 查看全部回复
如果成本结转多了,就调整成本 查看全部回复
答疑老师:李可可
财务审核人员可以签字吗,上面有行政和行政主管人员的签字,可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
计入营业外收入 查看全部回复
答疑老师:清岚
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:孙老师
完全在账外的,不能入公司张 查看全部回复
如果没有收到司机钱,暂时确认收入 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,收到的是专票且不是不可抵扣的情形,就可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,这种情况就按照真实入账的8000来入账 查看全部回复
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