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答疑老师:高老师
申报表上的已开票金额数据按开票系统统计数据填写就好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:筱粒老师
25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
转售电费,你购电的价格就是记入成本的金额 查看全部回复
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答疑老师:张老师
一般是开票金额 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:patience
是含税价是800万么,税率多少 查看全部回复
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你开票时,不含税金额按合同上输入 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
专票还是普票 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
对 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这个0.5就是挂在其他应收款—法人身上 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不超45万的不交增值税,附加税,所得税需要交的 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
方案一:补开的发票,次月申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次填列正数,同时在“未开具发票”栏填列相应的负数。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
收入需要如实填写的 查看全部回复
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进项票,是根据真实业务发生的,不是计算出来的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
需要由收款方去代开发票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果正常业务,有销售有进货,是可以的,如果仓库什么都没有,什么业务都没有发生,就开具发票属于虚开发票,是违法行为的 查看全部回复
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你好,差额多少呢? 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
合同金额 查看全部回复
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按照你的开票系统的不含税收入申报 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
把已开的有差异的发票作废,重新开票,在开票系统输入合同金额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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