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答疑老师:安叔老师
法人是股东么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
目前1% 查看全部回复
是什么业务拿什么发票 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
你的问题涉及面比较广。如做账报税,如实做就好了,不管是否开票。如果理解为只有开票才报税,不开票不做账不报税,那可能漏报收入了。现小规模企业一个季度不超45万,增值税是免的(所得税不免)。其实可以用足优惠政策做好一盘帐。另,没有票(发票),做帐是不影响的,只是计税要调整。 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,如果是当月开具的发票发现开错可在开票系统中直接作废。如果跨月,普票可以直接开具红字发票进行红冲;专票需要区分情况:如果对方已认证抵扣,由对方申请红字增值税专用发票信息表,你方开具红字发票;如果对方还未认证抵扣,你方可以直接申请信息表并开具红字发票 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
正常的境外收入,可以正常入账 查看全部回复
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答疑老师:影亦老师
要先结转损益再出报表哈 查看全部回复
答疑老师:归老师
收到的租赁费除以1+税率确认收入 折旧费确认成本 查看全部回复
是演出性质的吧,需要当地的文化部门审批,文化局之类的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
如果是真实的业务,没有发票可以记账,所得税汇算清缴的时候把这一部分没有发票计入成本调增应纳税所得额,正常纳税就没太大风险 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以的 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
如果没有取得企业所得税允许扣除的凭证(在这里指的是手续费发票)需要纳税调整 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你填完以后主表要刷新一下数据 查看全部回复
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借:成本/费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 支付 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:小小
是不是还没申报纳税 查看全部回复
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主营业务收入根据科目余额表主营业务收入填写 查看全部回复
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直接转卖给别人 还是生产加工后再卖 查看全部回复
答疑老师:归朝杰
是职工食堂么? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你是开票方还是? 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
没有规定一定要有项目名称 查看全部回复
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