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就是我公司有出租办公楼给另一个公司,然后每个月水电费是有80%对方分担的,我每个月做账是借管理费用-水电费,其他应收款-xx公司,贷银行存款,但是次年才会开去年一整年的水电费发票给到xx公司,开票当月要怎么账务处理#其他行业#
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老师,1月份电子税务局录入的24年12月份财务报表月报数据及24年全年年报数据,需要和几个月后做的24年汇算清缴数据一致吗?因为,电子税务局录入的报表是原来的,后来有更改,导致利润不一致了。#其他行业#
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我们单位支付了一笔专家费给专家,之前采用的转账的形式,也不知道他本来就有单位,做申报时走的临时工资 现在他只接受私人转账或者现金,可能不想被查到有两个劳动事实,我该怎么做账呢,只有找其他发票做账吗,还是继续当做工资申报个税#其他行业#
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供应商开给我们的销项负数要怎么做账,抵扣联要怎么处理#其他行业#
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老师 2022年11月支付了一笔运营费用106800元,对方已开专票,我司已认证并做账了,现在因业务中断,对方退回90886元,要求开具红字信息表,那后续的账务处理跟税务要怎么做呢#其他行业#
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内帐和外账不一样,这样做两套帐违法吗#其他行业#
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