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答疑老师:Annina老师
卖的什么写什么 查看全部回复
问答已结束!
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是的 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,付款时 借:其他应付款/应付帐款 dai:银行存款/现金 查看全部回复
答疑老师:Christina
可以的 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
收到 查看全部回复
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答疑老师:刘淑萍
30日内进行认证,90日内进行申报退税就可以的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
借管理费用-维修费 dai其他应付款-个人 收到款项,借银行存款 dai管理费用-维修费 支付给员工 借其他应付款-个人 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
你好,是的。《公告》第三条明确,增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
销售二手设备,开固定资产 查看全部回复
答疑老师:甘老师
一般月末只有进项没有销项税的话,不结转 查看全部回复
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1.点击左侧【基础设置】展开二级模块菜单,找到【基础设置】点击进入流程图界面 2.点击业务流程中中往来单位按钮,进入往来单位档案窗口。 3..初次应用前必须先维护往来单位分类信息。点击白色新增按钮,打开往来分类新增界面,分别录入往来单位分类编码、名称,并【保存新增】多个分类信息时,重复此方法维护信息。往来单位分类有上下级时,先录入分类编码、分类名称,重点需要选择其对应的上级分类,在下拉框中选择所属上级分类名称,保存新增。 查看全部回复
答疑老师:夏老师
完工投入使用需要结转固定。一期没有投入使用,可以继续归集相关的费用。在达到预订可使用状态时,转为固定资产。 查看全部回复
进项税合计数与分类前的进项税数据一致就好 查看全部回复
答疑老师:小黑
可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
做账银行流水要根据结合你的票据去做 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
网银手续费是借方正数 利息费用才是借方负数 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
设置原材料-一级帐(总分类帐)、二级账(按原材料金额、数量设置明细账)、三级账(按原材料种类、数量设置明细帐)。 每月结账后二级账与总分类账核对相符后,三级账才能与二级账进行核对,三级账可由一人专门负责登记核对 查看全部回复
应发工资 查看全部回复
无偿移交给其他单位 借;固定基金 dai:固定资产 查看全部回复
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未开票收入填写在申报表(附表一)未开具发票那一列对应项目,如果上期填写过无票收入本期开具了发票,开具发票金额负数填写在未开具发票那一列对应项目进行红冲 查看全部回复
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