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老师好,增值税纳税申报主表里第30行,本期缴纳上期应纳税额,填0还是什么#其他行业#
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我公司是医疗行业的,去年7月供应商开过一张专票,但是这张票一直没给我们,我们就没入账,但是财务在去年10月份的时候,在税局发票抵扣系统里抵扣了这张票,今年1月份供应商发现开错了,就把这张票红冲了,我们在1月份申报增值税时候,里面就有个进项税额转出的金额挂着,就是这张票的,但是为了和税务系统保持一致,我现在账务应该怎么处理#其他行业#
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