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答疑老师:许老师
按照开具的对应正数发票上信息来填写 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:筱粒老师
具体是哪几种方法? 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
稍等,我看下 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
答疑老师:绾绾
可以补申报 查看全部回复
3%税率 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
原本适用3%征收率的,不管额度,开普通发票就是免征 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
在自然人扣缴端申请 查看全部回复
答疑老师:甘老师
如实按你们的收入、成本、费用明细填就行 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
开票的的公司名称和地址电话那写反了? 查看全部回复
答疑老师:patience
是公司促销活动的么 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
是的。简易征收的税额不能用进项税额抵扣。 查看全部回复
不含税收入 查看全部回复
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可以累计两年的一起抵减的 查看全部回复
可以说的具体一点吗 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以开专票 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你的意思说账面上应交税费进项大于销项是留底的 , 但是实际应该是平的, 应交税费是0 , 那你把应交税费明细账打印出来 ,挨个对 ,那个地方造成的不平衡 ,与增值税申报表 ,挨个月份去核对, 电子税务局的申报表不会错 ! 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
可以 查看全部回复
可以描述的再清楚一些吗 查看全部回复
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公众号:会计宝
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