登录/注册
答疑老师:曹老师CPA
一样亲 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3987 0赞 0评论 收藏
答疑老师:xinyue
40%扣除的是展业成本。 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
答疑老师:甘老师
我看了申报表,本年累计的税负在3%这样 查看全部回复
浏览:3986 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
是劳务公司签订劳动合同的员工吗? 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是的,采集申报月份公司在职人员 查看全部回复
浏览:3985 0赞 0评论 收藏
答疑老师:孙老师
你好,可以抵扣,按照代开的增值税专用发票注明的税额抵扣。 查看全部回复
答疑老师:许老师
进项附表里面进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:andy老师
如果是员工出差产生的住宿费是可以抵扣的 查看全部回复
答疑老师:patience
可以 查看全部回复
浏览:3984 0赞 0评论 收藏
答疑老师:易老师
可以导入清单,不过航信要收费的 查看全部回复
答疑老师:木言
就是8个点啊 查看全部回复
不填 查看全部回复
1.登录税控设备 2.找到发票管理~发票填开 3.选择发票号码进行开具 4.找到开票框的上方,点击红字或负数 5.将需要开红字的发票代码,发票号码输入 6.点击确定,负数发票自动生成,开具即可 查看全部回复
是的 查看全部回复
浏览:3983 0赞 0评论 收藏
这个建议咨询下12366呢 查看全部回复
《附表二》(本期进项税额明细) 1.第1栏"(一)认证相符的税控增值税专用发 票"填写纳税人取得的认证相符本期申报抵扣的防伪税控《增值税专用发 票》、税控《机动车销售统一发 票》和《货物运输业增值税专用发 票》,按发 票票面"金额"填写本栏"金额";按发 票票面"税额"填写本栏"税额". 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
大厅 查看全部回复
答疑老师:小小
不一定 查看全部回复
答疑老师:绾绾
要看你分录是怎么做的 查看全部回复
浏览:3982 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载