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答疑老师:安叔老师
在电子税务局申报增值税 及附加税财务报表,年报等,在自然人电子税务局申报个税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
根据你的介绍,分公司是单独核算,税务登记选择独立核算。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
你需要享受增值税即征集退的话需要备案,其他的留存资料备查 查看全部回复
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答疑老师:橘子
如果全部开普票的,45万免税;如果有专票,还要缴纳增值税及附加 查看全部回复
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答疑老师:易老师
直接百度电子税务局 查看全部回复
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①企业所得税:登录电子税务局,在申报期内会自动弹出未申报信息(也可以点击税费申报,在里面选择企业所得税进行填写申报),填写完之后确认数据无误,点击申报和缴款即可。 查看全部回复
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答疑老师:patience
旧股东之前有实缴资本么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
是否是小微企业要看是否满足3个条件 1、资产总额,工业企业不超过3000万元,其他企业不超过1000万元; 2、从业人数,工业企业不超过100人,其他企业不超过80人; 3、税收指标,年度应纳税所得额不超过30万元 查看全部回复
缴纳增值税,城建税及教育费附加,个人所得税 查看全部回复
答疑老师:andy老师
纳税情况如果是金额的话可以在税费缴纳那里查看期间交税的情况 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你说的推送指的什么? 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
进项不用缴税啊,销项可能缴税 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这个必须有新的办税人员,你才能解除 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
每月详细事项报税期(每月1-15号) 1-3号①抄税(汇总上传),小规模公司自动完成清卡(反写) ; ②给客户发拿票通知(让客户寄成本票、销售发票、费用发票、银行回单、银行对账单)。 4-5号①打印销项发票、销项汇总表,核对销项发票数额; ②进行进项认证(和客户核对勾选哪些发票)。 6-10号①做账; ②结账,生成财务报表。 11-15号①申报个税、增值税、附加税、企业所得税等税费; ②通知客户核对税款、五险一金等税费 扣款金额; ③清卡(反写)。 非报税期(每月16-月底) 16-25 装订凭证,补齐缺漏票据。 26-月底 核算客户公司利润,及时查客户当月开出发票和取得发票金额, 提醒客户及时取得成本费用发票。 查看全部回复
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你这样的需要请专业人士做税务筹划的,一般的正常处理是无法解决这问题的 查看全部回复
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答疑老师:贺老师
可通过电子税局注销 查看全部回复
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答疑老师:木言
2024 年发现公司有一笔 2022 年的运费没有入账,这种情况通常需要根据具体的金额大小和重要性程度来判断是否使用“以前年度损益调整”科目。如果该笔运费金额较大或对财务报表有重大影响,应使用“以前年度损益调整”科目进行追溯调整;如果金额较小且影响不大,可以直接计入 2024 年的当期损益。 查看全部回复
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答疑老师:小小
超市 收入其他业务收入 查看全部回复
个体收入有开票和无票 查看全部回复
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答疑老师:清岚
先去工商再去税务 查看全部回复
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公众号:会计宝
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