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答疑老师:Yan
退回来的冲减其他应付款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
按权责发生制,先记入待摊费用,按期摊销 查看全部回复
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是什么有余额? 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
不要随工资表发 查看全部回复
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答疑老师:宫老师
无票,不能做进项抵扣,企业所得税不能扣除 查看全部回复
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少了就补多了就冲 查看全部回复
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准确 查看全部回复
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可以要求补开 查看全部回复
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(3000-1000)*100/1.13*13%=23008.85 查看全部回复
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其他应收款期末余额在借方,其他应付款期末余额在dai方,一般出借方挂其他应收款 查看全部回复
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不一定,有可能有固定资产清理 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
根据业务情况,符合固定资产确认条件的确认固定资产 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以250kg开一栏,折扣的10kg开一栏 查看全部回复
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将以前年度损益调整结转到末分配利润 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
先抵消往来,借应付 dai应收 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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不动产折旧 查看全部回复
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虚开发票是违法的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
计入原材料 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
是不是设置了余额为0不显示 查看全部回复
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公众号:会计宝
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