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答疑老师:Annina老师
之前没有做费用的,现在可以做到当期 查看全部回复
问答已结束!
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冲红之前的凭证,按照正确的做就好 查看全部回复
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如果用的企业会计制度的,涉及以前年度损益的,借以前年度损益调整,dai应付职工薪酬,借利润分配—未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
要看进账单,是什么内容 查看全部回复
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答疑老师:Summer
可以进成本。 借:主营业务成本 dai:应交税费—应交增值税—进账税额转出 查看全部回复
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需要的,可以单独备注下。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
管理费用 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 缴纳医保时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai: 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 银行存款或现金 (实发数) 查看全部回复
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办公费 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
押金通常是在其他应收款中核算,押金抵货时,你看你的货款是本身应付还是预付,前期已欠供应商货款的,计入应付账款;前期不欠货款的,记入预付账款。 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
你实务裁剪了,会计上不用区分,直接按卖50cm做分录即可 查看全部回复
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答疑老师:微尘
缴纳的是什么税费 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
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及时对帐 查看全部回复
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税率都是9%? 查看全部回复
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一般是公司联系相关资产评估师机构进行评估 查看全部回复
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是季度付,还是月付利息? 查看全部回复
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答疑老师:张老师
一般按照当前相应物资的重置价格 查看全部回复
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可以将差额加在12月工资表社保个人部分,正常做分录 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
你要看员工的劳动合同是跟哪个公司签的就在哪个公司付工资在哪个公司报销 查看全部回复
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公众号:会计宝
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