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答疑老师:xinyue
你之前的工资计在哪个科目呐? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:张老师
如果金额不大可以直接计入管理费用,金额大的话就是计入长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税;没有缴费则做:借:应交税金-应交增值税,dai:营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这是什么款项呢 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
借财务费用2000 银行存款19800 dai应收票据200000 查看全部回复
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可以的,如果是归还法人借款或者分红,工资都可以 查看全部回复
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可以根据两家公司的业务量来分 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
定金可以先放在预付账款中,如果是不需要安装的固定资产可以等实际收到票之后再转到固定资产中 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果利息是按月支付的,是对的 查看全部回复
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是 查看全部回复
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如果没有支付或少支付员工报销款 借:管理费用等 dai:其他应付款(少支付部分或未支付) 现金(支付部分) 查看全部回复
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入主营业务成本 查看全部回复
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是对的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
就把在建工程记入dai方,借方是什么就记入那个科目,比如固定资产。银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:微尘
您是12月记账的吗 查看全部回复
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支付不了的,要做营业外收入交税 查看全部回复
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做到管理费用里面 查看全部回复
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如果找到漏入帐的,补记入帐就好,摘要注明 查看全部回复
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