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答疑老师:venus老师
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
可以补提,通过应交税费~所得税 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,dai方余额说明有错误,建议您逐笔检查一下待认证科目的明细账,需要把之前错误的分录冲销掉,再做一笔正确的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,现金存公户,用途备注某某投资款 查看全部回复
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1.全额确认收入时,其会计分录如下: 借:银行存款, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额) , 2.确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减”,其会计分录如下: 借:主营业务成本, 应交税费—应交增值税(销项税额抵减) , dai:银行存款, 3.月底结转未交增值税,其会计分录如下: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果是委托别的厂家给你们加工,记到委托加工物资 查看全部回复
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这个没有规定 查看全部回复
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是否达到起征点和你们报税没有关系,只是填报的时候填写的地方不一样 查看全部回复
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如果是内部员工福利,就记入应付职工薪酬 查看全部回复
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你好,只要能满足工作需要就可以 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
代收那个公司,最好签一份三方协议附在后面 查看全部回复
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企业应当在资产负债表日对应收款项的账面价值进行评估,应收款项发生减值的,应当将减记的金额确认为减值损失,同时计提坏账准备。 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
法定假日上班,是要按双倍或三倍计算工资,如果休息是没有工资的,如果企业福利好,给员工发工资也是可以的 查看全部回复
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你好,有什么做什么,支付的工资水电费等 查看全部回复
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收到钱的时候借:银行存款 财务费用-手续费 dai:长期借款,每个月计提利息,借:财务费用-利息支出 dai:应付利息。归还本金的时候借:长期借款 应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
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请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用/生产成本等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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收到的时候借:银行存款 dai:其他应收款 ,支付相关费用的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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查账征收的企业,如果无法取得发票,那么做账正常做,汇算清缴结束前确定无法取得的,做纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:小黑
多退少补,直接补差价就行,退回来好麻烦的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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